销售折让的会计分录处理例题,销售折让账务处理例题
- 栏目:注册公司流程
- 来源:用户投稿
- 发表时间:2023-05-12
我们在日常购物中经常会遇到打折促销,但是你了解吗?简单来说,销售折扣就是企业将商品销售给买方后,如果买方发现商品在质量、规格等方面不符合要求,可以要求卖方给予一定的价格折扣。今天,边肖将为您介绍销售折让的财税处理方法。
你在财务工作中遇到过不知道怎么解决的问题吗?
(此处增加了一个小程序,请在今日头条客户端查看。)问:一般纳税人销售货物如何计税?
答:《增值税暂行条例实施细则》第十一条规定,小规模纳税人以外的纳税人(以下简称一般纳税人)因已售出货物的退回或者折价而退还给买方的增值税,应当在已售出货物退回或者折价发生的当期从销项税额中扣除;因购进货物的领用或折扣而收回的增值税,应在购进货物领用或折扣发生的当期进项税额中扣除。
一般纳税人销售货物或者应税劳务,在开具增值税专用发票后,销售货物发生退货、折扣或者发票有误的,应当按照《中华人民共和国国家税务总局规定》开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税发票的,不得从销项税额中抵扣增值税税额。
为了学习如何计税,我们先来学习一下销售折让的会计处理。
收入确认后的销售折扣直接冲减当期销售收入,但资产负债表日后事项除外(冲减以前年度销售收入)。会计分录应如下:
借:主营业务收入
应交税金——应交增值税(销项税额)
贷:应收账款/银行存款
【案例】甲公司销售一批货物给乙公司,增值税专用发票注明的销售价格为50万元,增值税为8.5万元。销售已经实现。B公司在验收过程中发现货物质量不合格,要求在价格上打九五折。假设A公司已确认销售收入,但尚未收到款项,则允许发生的销售折扣抵扣当期增值税。甲公司的会计处理如下:
1.货物交付时,确认收入并结转成本:
借方:应收账款58.5万元
贷款:主营业务收入50万元。
应交税金——应交增值税(销项税额)85 000
2.在销售折扣的情况下:
借:主营业务收入25000元
应交税金——应交增值税(销项税额)4250
贷:应收账款29250元
3.实际收到款项时:
借:银行存款555750 (585 000-29 250)
贷项:应收账款555 750
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