增值税延缓缴纳怎么操作,税款缓缴的规定
- 栏目:注册公司流程
- 来源:用户投稿
- 发表时间:2023-05-12
制造业递延增值税如何核算?2021年10月递延的增值税,在2022年2月缴纳之前,2022年1月底之前的留抵税额可以用来抵扣2021年递延的增值税吗?
以《中华人民共和国国家税务总局2021年第30号公告第《国家税务总局财政部关于制造业中小微企业延缓缴纳2021年第四季度部分税费有关事项的公告》号解读》为例,“纳税人G属于《公告》规定的中型制造企业,按月缴纳相关税费。2021年11月申报期结束前,登录电子税务局依法申报10月份相关税费后,界面会自动弹出是否延期缴纳《公告》规定的50%税费的提示。纳税人需要进行确认。如果确认未延期缴纳,纳税人应在此界面上填写原因,并依法缴纳相关税费;如果确认延期缴纳,界面跳转到缴纳界面,缴纳50%的应纳税款,剩余部分的缴纳期限自动延长3个月,在2022年2月申报期内申报缴纳2022年1月的税款时一并缴纳。纳税人G按季度缴纳相关税费的,在2022年1月报告期结束前依法申报2021年第四季度相关税费后,确认延期缴纳的操作流程与按月缴纳的纳税人相同,延期缴纳的税费在2022年4月报告期内2022年第一季度申报缴纳相关税费时一并缴纳。”
因此,纳税人符合延期纳税条件的,还是要按照规定进行申报,申报时填写当期实际数据。申报完成后,经确认适用延期纳税的纳税人,可以在纳税环节暂不缴纳相应的延期税款。
延期纳税时,正常申报的税款照常预提,但在纳税时,可按实际缴纳的税款抵扣应计的税款。
比如持有50%以上增值税的一般纳税人,当期申报后应缴纳增值税100万元,持有50万元以上。应计增值税分录为:
借:应交税费-应交增值税(未交增值税转出)1,000,000.00贷:应交税费-未交增值税1,000,000.00
然后,当实际支付50%时,做一个分录:
借:应交税费-未交增值税500,000.00贷:银行存款500,000.00
如果纳税人需要全额缓缴,则在此期间只进行应计分录:
借:应交税费-应交增值税(未交增值税转出)1,000,000.00贷:应交税费-未交增值税1,000,000.00
递延税款是“应交税金——未交增值税”的贷款余额,递延税款到期时可以缴纳。因为这部分已经形成了申报的应纳税额,2022年1月底的免税额是不能抵扣的。
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